Reglas de rechazo anexo técnico V 1.9 -Cambios Integración Anexo V 1.9

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Regla de Rechazo FAJ43a- Mensaje:Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado


Mensaje de Error:

Nombre No informado

Rechazo:

  • Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado.

Solución:

  • El Nombre o Razón Social del emisor debe coincidir con el informado en el RUT.



Regla de Rechazo FAJ43b- Mensaje:Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.


Mensaje de Error:

Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Rechazo:

  • Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Solución:

  • El Nombre o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado.



Regla de Rechazo FAJ44a- Mensaje: NIT no autorizado a facturar electrónicamente


Mensaje de Error:

Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Rechazo:

  • NIT del emisor.

Solución:

  • El Nit o Documento de Identificación informado debe corresponder al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.



Regla de Rechazo FAJ44b- Mensaje: Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.


Mensaje de Error:

Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado. Rechazo:

  • NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

Solución:

  • El Nit o Documento de Identificación informado debe corresponder al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.



Regla de Rechazo CAD02a- Mensaje: Indicador del tipo de operación, cuando se utiliza el código ”2” de la tabla 13.2.4 Concepto de Anulación para Notas Credito.


Mensaje de Error:

CustomizationID debe ser igual a “20”

Rechazo:


  • Si el indicador del tipo de operación es distinto a 20 cuando el concepto de corrección corresponde a 2 (Anulación de factura electrónica).

Solución:

  • El indicador del tipo de operación debe ser igual a 20 (nota crédito referenciada) cuando el concepto de corrección corresponde a 2 (Anulación de factura electrónica), Tabla 9




Regla de Rechazo FAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de la factura


Mensaje de Error:

La fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura

Rechazo:


  • Si la fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura


Solución:

  • La fecha de generación de la factura debe ser igual a la fecha de firma de la factura.


Regla de Rechazo CAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación de la NC sea igual a la fecha de firma de la NC


Mensaje de Error:

La fecha de generación de la NC es diferente a la fecha de firma de la NC

Rechazo:


  • Si la fecha de generación de la NC es diferente a la fecha de firma de la NC

Solución:

  • La fecha de generación de la Nota crédito debe ser igual a la fecha de firma de la Nota crédito.


Regla de Rechazo DAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación de la ND sea igual a la fecha de firma de la ND


Mensaje de Error:

La fecha de generación de la ND es diferente a la fecha de firma de la ND

Rechazo:


  • Si la fecha de generación de la ND es diferente a la fecha de firma de la ND

Solución:

  • La fecha de generación de la Nota débito debe ser igual a la fecha de firma de la Nota débito.


Regla de Rechazo FAN03 - Mensaje: El medio de pago debe ser informadocon relación a la tabla 14.5.4.2


Mensaje de Error:

Medio de pago informado es inválido

Rechazo:


  • Si el medio de pago no corresponde con relación a la tabla 14.5.4.2

Solución:

  • El medio de pago debe corresponder a la relación a la tabla Tabla 13

También se encuentra en la Caja de Herramientas que dispone la DIAN:

“Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas”, en formato Excel “.xlsx”.