Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO
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Sumario
Agregar productos
- Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla “X”
- Se digita el código del producto seguido de la tecla “PLU” o se hace uso de la tecla rápida.
- Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura
Agregar descuento por Ítem
- Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla “Descuento”
- Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99
Eliminar producto de la transacción
Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:
- Seleccionar la tecla “Anular/Cancel”
- Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción
- Seleccionarlo con la tecla “Total Efect” y digitar la clave (por defecto 0000)
Agregar Descuento global o Recargo global
- Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla “Subt”
- Luego, se selecciona la tecla “Descuento”
- En el menú se enlistan dos opciones: “-%” o “+%”, descuento y recargo, respectivamente
- Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99
Forma de pago
Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:
- Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla “Total Efect” y la transacción finaliza.
- Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla “Tarjeta” y la transacción finaliza
- Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “Otros”, indicando la opción que se desee.
Con esto, finaliza la transacción.
- Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo el paso anterior, tantas formas de pago de requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.
Proceso de notas Crédito y Débito
En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:
- Activar la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “ND/NC”
- Elección del tipo de documento
- Diligenciamiento de la factura a afectar
- Proceso de emisión
- La transacción finaliza indicando el medio de pago
Cancelar emisión de documento
Al momento de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y el proceso debe ser detenido, se ejecutarán las siguientes instrucciones:
- Activar la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “Anul.Todo”
- Se ingresa la clave solicitada (por defecto 0000) y se confirma el proceso
- Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado “Documento Anulado”