Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO
Revisión del 14:10 5 dic 2024 de Fbuitrago (discusión | contribuciones)
Sumario
Agregar productos
- Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla [X].
- Se digita el código del producto seguido de la tecla [PLU] o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto.
- Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura.
Agregar descuento por Ítem
- Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla [Descuento].
- Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99.
Eliminar producto de la transacción
Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:
- Seleccionar la tecla [Anular/Cancel].
- Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción.
- Seleccionarlo con la tecla [Total Efect] y digitar la respectiva clave (por defecto [0][0][0][0]).
Agregar Descuento global o Recargo global
- Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla [Subt].
- Luego, se selecciona la tecla [Descuento].
- En el menú se enlistan dos opciones: <-%> o <+%>, descuento y recargo, respectivamente.
- Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99.
Forma de pago
Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:
- Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla [Total Efect] y la transacción finaliza.
- Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla [Tarjeta] y la transacción finaliza
- Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [Otros], indicando la opción que se desee. Con esto, finaliza la transacción.
- Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo las instrucciones anteriores, tantas formas de pago se requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.
Proceso de notas Crédito y Débito
En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:
- Activar la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [ND/NC].
- Elección del tipo de documento (Nota crédito o Nota débito).
- Digitar el nombre de la factura a afectar (prefijo y consecutivo).
- Proceso de emisión (Cargar los productos, según corresponda el proceso).
- La transacción finaliza indicando el medio de pago.
Cancelar emisión de documento
Si el proceso de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y este debe ser detenido, se deben ejecutar las siguientes instrucciones:
- Activar la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [Anul.Todo].
- Se ingresa la clave solicitada (por defecto [0][0][0][0]) y se confirma el proceso.
- Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado "Documento Anulado".