Diferencia entre revisiones de «Proceso de Habilitación Para Documento Soporte»

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* Una vez realizado el proceso de convalidación y sincronizar a producción puede volver al inicio del portal de habilitación donde encontrara en el menú la opción '''Configuración''' y elegir '''Asociar Rangos De Numeración'''.
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<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Una vez realizado el proceso de '''DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE''' en el portal de la DIAN debe dirigirse al portal de emisión de factura electrónica [https://factura21.thefactoryhka.com.co] para configurar los secuenciales según los prefijos de su resolución, a continuación encontrara el paso a paso documentado para este proceso:
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Revisión del 13:24 29 jul 2022

Proceso de Habilitación Para Documento Soporte

La DIAN a indicado que para el proceso de habilitación de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, no es necesario cumplir con numero de pruebas para convertirse en emisor de este documento, solo debe realizar los pasos que se describen a continuación para que asociar su resolución actual de papel para documento soporte.

Ingresar al Portal de la DIAN

  • Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN www.dian.gov.co y dar clic en el botón de HABILITACIÓN.



Habilitacion


Ingresar a la plataforma de registro de Validación

  • Debe ingresar por la opción Empresa y luego elegir la opción llamada Representante Legal



EmpresaDS


  • Seleccionar el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa



DatosEmpresaDS


  • Una vez validada la información digitada por el usuario y se verifique que existe una cédula de ciudadanía o extranjería con el número de documento de identidad ingresado, además de comprobar que no se es un robot, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico del representante legal de la empresa con un enlace para poder ingresar al portal web.



AccesoDS


Plataforma Habilitación

  • En el menú de la plataforma debe ubicar la sección Registro y Habilitación e ingresar a la opción Documentos Electrónicos



Registro y Habilitación DS


  • Debe Ingresar por la opción Documentos para no obligados a facturar.



DocumentosNoObligados


  • Luego debe asociar el modo de operación la opción que debe elegir es: Software de un proveedor tecnológico



ModoDS


  • Como ya previamente se realizo el proceso de habilitación para factura electrónica al seleccionar la opción anterior se despliegan automáticamente los datos de The Factory HKA los datos de la empresa proveedora: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S y el nombre del software:TFHKA_CO900390126 luego debe dar clic en Asociar


Nombres Requeridos:

  • Razon Social PT: The Factory HKA Colombia.
  • NIT HKA: 900390126-6.
  • Nombre del Software PT: TFHKA_CO900390126.



ModoOpDS


  • En seguida podrá visualizar el listado de modo de operación donde ya aparece su set utilizado en estado habilitado, debe deslizar el scroll hacia la derecha encontrara la columna Acciones para dar clic en el símbolo del ojo y poder visualizar las opciones de su set de pruebas.



ListadoModoDS


  • Recuerde que no debe realizar pruebas para documento soporte, solo debe realizar el proceso de convalidación dando clic en botón Sincronizar a Producción.



Sincronizar ProducciÓn DS


  • Una vez de clic en el botón en la ventana emergente el sistema le preguntará si desea sincronizar este contribuyente a producción para lo cual debe dar clic en ACEPTAR.



Aceptar Sincronización Contribuyente


  • Al aceptar la sincronización del contribuyente el sistema genera un aviso indicando que la información fue cargada correctamente a producción.



CargadoDS


  • Una vez realizado el proceso de convalidación y sincronizar a producción puede volver al inicio del portal de habilitación donde encontrara en el menú la opción Configuración y elegir Asociar Rangos De Numeración.



Asociar Rangos DS


  • Por último podrá Gestionar la asociación de prefijos el sistema le solicita los datos NIT Facturador, Nombre Facturador y Prefijo.



Gestinar Asociación DS


@IMPORTANTE: Una vez realizado el proceso de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE en el portal de la DIAN debe dirigirse al portal de emisión de factura electrónica [1] para configurar los secuenciales según los prefijos de su resolución, a continuación encontrara el paso a paso documentado para este proceso:

Agregar Secuencial en Ambiente de Producción