Diferencia entre revisiones de «Generación De Notas Con Y Sin Referencia A Documento Electrónico - Indice Manual Integración Directa»
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Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC ('''BillingReference'''). | Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC ('''BillingReference'''). | ||
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<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span> El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND). | <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span> El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND). | ||
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Tener en cuenta que en cada escenario se debe indicar correctamente el campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''': | Tener en cuenta que en cada escenario se debe indicar correctamente el campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''': | ||
* Código 22 para Notas Crédito. | * Código 22 para Notas Crédito. |
Revisión del 21:02 26 sep 2023
Para la generación de notas crédito y débito, se describen 3 escenarios según lo establecido por la DIAN por el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8:
Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa
Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC (BillingReference).
- Ejemplo:
<a:documentosReferenciados> <a:DocumentoReferenciado> <a:codigoEstatusDocumento>2</a:codigoEstatusDocumento> <a:codigoInterno>4</a:codigoInterno> <a:descripción> <b:string>Anulación de factura electrónica</b:string> </a:descripcion> <a:fecha>2019-10-07</a:fecha> <a:numeroDocumento>F4PM3</a:numeroDocumento> </a:DocumentoReferenciado> <a:DocumentoReferenciado> <codigoInterno>5</codigoInterno> <cufeDocReferenciado>85ea749b18ee5bd251b87442935650e30b4e0e4cd662bef1KqmCLKgxPpH6u5LiKrJvTb6FEyfVuoCcV0baab6b59cdc8b3</cufeDocReferenciado> <fecha>2019-10-07</fecha> <numeroDocumento>F4PM3</numeroDocumento> </a:DocumentoReferenciado> </a:documentosReferenciados>
@IMPORTANTE: El campo cufeDocReferenciado debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo FacturaGeneral.tipoOperacion debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).
Notas de crédito y débito que no afecten a facturas
Tener en cuenta que en cada escenario se debe indicar correctamente el campo FacturaGeneral.tipoOperacion:
- Código 22 para Notas Crédito.
- Código 32 para Notas Débito.
De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico versión 1.8
@IMPORTANTE: La clase Documentos Referenciados debe enviarse en NULL.