Diferencia entre revisiones de «Generación De Notas Con Y Sin Referencia A Documento Electrónico - Indice Manual Integración Directa»
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Cambio Ejemplo NC 1.9 |
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<documentosReferenciados> | |||
<DocumentoReferenciado> | |||
<codigoEstatusDocumento>2</codigoEstatusDocumento> | |||
<codigoInterno>4</codigoInterno> | |||
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<descripcion> | |||
<arr:string>Prueba NC Campos Minimos con Anulación de factura electrónica</arr:string> | |||
</descripcion> | |||
<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento> | |||
</DocumentoReferenciado> | |||
<DocumentoReferenciado> | |||
<codigoInterno>5</codigoInterno> | |||
<cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado> | |||
<fecha>2019-07-19</fecha> | |||
</ | <numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento> | ||
<tipoCUFE>CUFE-SHA384</tipoCUFE> | |||
</pre> | </DocumentoReferenciado> | ||
</documentosReferenciados> | |||
</pre>''' | |||
<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span> El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND). | <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span> El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND). | ||
Revisión actual - 21:25 8 may 2024
Para la generación de notas crédito y débito, se describen 3 escenarios según lo establecido por la DIAN por el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8:
Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa
Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ND (BillingReference).
Ejemplo:
<documentosReferenciados>
<DocumentoReferenciado>
<codigoEstatusDocumento>2</codigoEstatusDocumento>
<codigoInterno>4</codigoInterno>
<cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
<descripcion>
<arr:string>Prueba NC Campos Minimos con Anulación de factura electrónica</arr:string>
</descripcion>
<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>
</DocumentoReferenciado>
<DocumentoReferenciado>
<codigoInterno>5</codigoInterno>
<cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
<fecha>2019-07-19</fecha>
<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>
<tipoCUFE>CUFE-SHA384</tipoCUFE>
</DocumentoReferenciado>
</documentosReferenciados>
@IMPORTANTE: El campo cufeDocReferenciado debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo FacturaGeneral.tipoOperacion debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).
Notas de crédito y débito que no afecten a facturas
Para este escenario se debe indicar correctamente en el XML el campo FacturaGeneral.tipoOperacion el cual según el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 debe corresponder a:
- Código 22 para Notas Crédito.
- Código 32 para Notas Débito.
De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico versión 1.8

@IMPORTANTE: La clase Documentos Referenciados debe enviarse en NULL.