Diferencia entre revisiones de «Generación De Notas Con Y Sin Referencia A Documento Electrónico - Indice Manual Integración Directa»
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<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa</font> ==<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa</font> ==<includeonly>=</includeonly> | ||
Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ | Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el '''codigoInterno = '4' ''' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el '''codigoInterno = '5' ''' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ND ('''BillingReference'''). | ||
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Para este escenario se debe indicar correctamente en el XML el campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' el cual según el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 debe corresponder a: | |||
* Código 22 para Notas Crédito. | * Código 22 para Notas Crédito. | ||
* Código 32 para Notas Débito. | * Código 32 para Notas Débito. | ||
Revisión del 21:10 26 sep 2023
Para la generación de notas crédito y débito, se describen 3 escenarios según lo establecido por la DIAN por el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8:
Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa
Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ND (BillingReference).
Ejemplo:
<a:documentosReferenciados>
<a:DocumentoReferenciado>
<a:codigoEstatusDocumento>2</a:codigoEstatusDocumento>
<a:codigoInterno>4</a:codigoInterno>
<a:descripción>
<b:string>Anulación de factura electrónica</b:string>
</a:descripcion>
<a:fecha>2019-10-07</a:fecha>
<a:numeroDocumento>F4PM3</a:numeroDocumento>
</a:DocumentoReferenciado>
<a:DocumentoReferenciado>
<codigoInterno>5</codigoInterno> <cufeDocReferenciado>85ea749b18ee5bd251b87442935650e30b4e0e4cd662bef1KqmCLKgxPpH6u5LiKrJvTb6FEyfVuoCcV0baab6b59cdc8b3</cufeDocReferenciado>
<fecha>2019-10-07</fecha>
<numeroDocumento>F4PM3</numeroDocumento>
</a:DocumentoReferenciado>
</a:documentosReferenciados>
@IMPORTANTE: El campo cufeDocReferenciado debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo FacturaGeneral.tipoOperacion debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).
Notas de crédito y débito que no afecten a facturas
Para este escenario se debe indicar correctamente en el XML el campo FacturaGeneral.tipoOperacion el cual según el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 debe corresponder a:
- Código 22 para Notas Crédito.
- Código 32 para Notas Débito.
De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico versión 1.8

@IMPORTANTE: La clase Documentos Referenciados debe enviarse en NULL.