Diferencia entre revisiones de «Tips y Recomendaciones»
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Página creada con «<center><div style="width:50%; background-color:#98FF98; padding:20px; border-radius:6px; transform: rotate(-2deg);"> <div style="float: left; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 1); margin-right: 40px"> x100px|center </div>En esta sección encontrarás consejos y recomendaciones que te ayudarán a aprovechar al máximo nuestros productos y a disfrutar de una experiencia sencilla y agradable durante todo el proceso. </div></center>…» |
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* ¡¡¡Se precavido!!!... y antes de cualquier escenario que frene tu facturación, envía a la DIAN, una carta donde detalles los escenarios que impiden tu operación y poder seguir facturando en contingencia. | |||
* Asegurarte siempre estar en el portal de <span style="color:#0000ff;">[https://factura21.thefactoryhka.com.co/ Producción]</span>, y no <span style="color:#808080;">[https://demofactura.thefactoryhka.com.co/auth/login DEMO]</span>, para tus transacciones reales. | * Asegurarte siempre estar en el portal de <span style="color:#0000ff;">[https://factura21.thefactoryhka.com.co/ Producción]</span>, y no <span style="color:#808080;">[https://demofactura.thefactoryhka.com.co/auth/login DEMO]</span>, para tus transacciones reales. | ||
* Para solicitar prefijos ante la DIAN y | * Para solicitar prefijos ante la DIAN y de asociarlos con TFHKA, se recomienda NO solicitarlos con números al final o prefijos usados con otro Proveedor Tecnológico. | ||
* Si se tienen diferentes | * Si se tienen diferentes puntos de venta, tener para cada uno sus respectivos prefijos de FV, Cont, NC, ND, etc. | ||
* Cuando se quiera generar un DS siempre asegurarse de que el proveedor tenga RUT, de lo contrario NO será posible generar el documento. | * Cuando se quiera generar un DS siempre asegurarse de que el proveedor tenga RUT, de lo contrario NO será posible generar el documento. | ||
* Si se requiere editar o eliminar algún producto, asegurarse de haberlo usado en alguna transacción y no requerirlo para hacerle seguimiento. | * Si se requiere editar o eliminar algún producto, asegurarse de no haberlo usado en alguna transacción y no requerirlo para hacerle seguimiento. | ||
* Si | * Si generas documentos desde integración y debes realizar notas débito o crédito no referenciadas y debes hacerlo desde el portal, debes crear los productos y el cliente respectivo. | ||
* Al finalizar el día, se recomienda siempre validar que todos los documentos generados estén en la DIAN y | * Al finalizar el día, se recomienda siempre validar que todos los documentos generados estén en la DIAN y estén visibles en el portal. | ||
* | * La dirección que se ve en la representación gráfica (PDF) es la diligenciada en el establecimiento elegido para el prefijo del documento. | ||
* El correo diligenciado en Datos Fiscales debe ser el establecido en la DIAN, para la recepción de facturas, de manera obligatoria. | |||
* El correo diligenciado en Datos Fiscales debe ser el establecido en la DIAN, | |||
* Verifica con el uso de filtros de documentos, el reporte que se desea descargar o solicitar, ya que, estos dos módulos deben coincidir. | |||
== HKA Recepción == | == HKA Recepción == |
Revisión del 15:57 1 abr 2025
Entendemos que los procesos pueden parecer desafiantes, pero estamos siempre atentos y dispuestos para acompañarte en cada paso.
Queremos que sientas confianza y comodidad al utilizar nuestros servicios, y que tu experiencia sea siempre positiva.
A continuación, te mostraremos tips para cada producto:
HKA Factura
- ¡¡¡Se precavido!!!... y antes de cualquier escenario que frene tu facturación, envía a la DIAN, una carta donde detalles los escenarios que impiden tu operación y poder seguir facturando en contingencia.
- Asegurarte siempre estar en el portal de Producción, y no DEMO, para tus transacciones reales.
- Para solicitar prefijos ante la DIAN y de asociarlos con TFHKA, se recomienda NO solicitarlos con números al final o prefijos usados con otro Proveedor Tecnológico.
- Si se tienen diferentes puntos de venta, tener para cada uno sus respectivos prefijos de FV, Cont, NC, ND, etc.
- Cuando se quiera generar un DS siempre asegurarse de que el proveedor tenga RUT, de lo contrario NO será posible generar el documento.
- Si se requiere editar o eliminar algún producto, asegurarse de no haberlo usado en alguna transacción y no requerirlo para hacerle seguimiento.
- Si generas documentos desde integración y debes realizar notas débito o crédito no referenciadas y debes hacerlo desde el portal, debes crear los productos y el cliente respectivo.
- Al finalizar el día, se recomienda siempre validar que todos los documentos generados estén en la DIAN y estén visibles en el portal.
- La dirección que se ve en la representación gráfica (PDF) es la diligenciada en el establecimiento elegido para el prefijo del documento.
- El correo diligenciado en Datos Fiscales debe ser el establecido en la DIAN, para la recepción de facturas, de manera obligatoria.
- Verifica con el uso de filtros de documentos, el reporte que se desea descargar o solicitar, ya que, estos dos módulos deben coincidir.
HKA Recepción
- Antes de sincronizar el correo tener vacía las bandejas de Entrada y Spam, solo mantener los documentos que se desean cargar.
- Antes de generar eventos a sus fact. de cred. asegurarse del proceso a gestionar ya que los eventos NO son reversibles.
- Verificar con el uso de filtros correctamente el reporte que se desea descargar o solicitar, ya que estos dos módulos deben coincidir haciendo uso de los mismos filtros.
- Para cargar un doc. de manera manual deben verificar su validez en la DIAN con su respectivo CUFE - Link.
- No se pueden revertir los infodatos.
HKA Nómina
- Asegurarte siempre estar en el portal de Producción, y no DEMO, para tus nóminas reales.
- Al crear prefijos de Nómina NO usar números, ya que por normatividad NO es posible.
- Si la carga masiva de NE es extensa, se recomienda seccionarla en partes y cargarla en partes por si se identifica algún error.
¿Con quién y cómo comunicarme?
- Si eres cliente de integración, te recomendamos siempre una primera validación con tu casa de software ante cualquier situación o operación.
- Enviar datos del emisor y del inconveniente, al comunicarse con TFHKA.
- En qué casos contactarse con: Ventas, Facturación o área Integración/Soporte.